一、因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
二、公务用车购置及运维费支出5.62万元,比年初预算的28万元下降79.93%,主要是因公车改革于年中进行车辆调拨。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,与年初预算的0.00万元持平,2019年公务用车购置0辆。
公务用车运维费支出5.62万元,比年初预算的28万元下降79.93%,主要是因公车改革于年中进行车辆调拨。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为5辆。
三、公务接待费支出2.20万元,比年初预算的18.05万元下降87.81%。主要是严格执行中央八项规定,控制接待次数,小部分公务接待费由政府性基金专项业务费列支,累计接待29批次、272人次。
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